職位描述:
1、負責參與建立健全集團風險導(dǎo)向的全面內(nèi)控體系建設(shè)工作;
2、負責獨立開展審計工作,包括審計計劃、實施、報告各階段的所有工作,能獨立完成重大審計項目的實施;
3、負責根據(jù)集團內(nèi)控要求及結(jié)果,協(xié)助業(yè)務(wù)對提出優(yōu)化或改正的建議進行整改,支持業(yè)務(wù)發(fā)展;
4、負責依據(jù)集團管理需求,規(guī)范集團總部及分子公司審計業(yè)務(wù)流程;
5、負責根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,對風險管理體系進行評估,出具全面風險管理評估報告,內(nèi)控建設(shè)報告及自我評價報告;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計相關(guān)專業(yè),審計師或會計師及以上職稱;
2、具有5年以上審計工作經(jīng)驗,注冊會計師或內(nèi)部審計師資格優(yōu)先,會計師事務(wù)所審計項目經(jīng)理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、誠實守信、嚴謹踏實、責任擔當、執(zhí)行力強;
4、有較強的邏輯思維能力、溝通能力和文字表達能力,具有獨立開展審計工作的能力;
5、熟悉國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),具有獨立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;
6、能出差,能承壓。 |