1、建立健全集團(tuán)公司審計管理制度,完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2、編制公司年度審計計劃,落實審計方案并組織實施;
3、根據(jù)年度審計計劃及規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)制訂項目具體計劃,并對具體工作項目實施審計等;
4、 持續(xù)關(guān)注并評價公司各業(yè)務(wù)單元財務(wù)、預(yù)算管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,對財務(wù)管理,內(nèi)部控制,風(fēng)險管理方面提出管理建議;
5、 完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
6、 加強對審計項目的風(fēng)險控制和管理。
任職資格: